ANALISIS RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA INTEGRASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SIKLUS PENDAPATAN (STUDI KASUS PT XYZ)

2204431005, Muhammad Royyan Rijaya (2026) ANALISIS RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA INTEGRASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SIKLUS PENDAPATAN (STUDI KASUS PT XYZ). Lainnya thesis, Politeknik Negeri Jakarta.

[thumbnail of Halaman Identitas Skripsi] Text (Halaman Identitas Skripsi)
Halaman Identitas Skripsi_ Muhammad Royyan Rijaya_2204431005.pdf

Download (3MB)
[thumbnail of BAB 2 s/d BAB 4 Isi Skripsi] Text (BAB 2 s/d BAB 4 Isi Skripsi)
Isi - Bab 2 sd Bab 4_Muhammad Royyan Rijaya_2204431005.pdf
Restricted to Hanya Civitas Akademika PNJ

Download (3MB)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis risiko dan pengendalian internal pada proses integrasi data antara sistem keuangan dan sistem operasional dalam siklus pendapatan pada perusahaan yang bergerak di bidang angkutan multimoda. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil analisis dalam penelitian ini berdasar pada tiga kerangka COSO (aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan) serta manajemen risiko ISO 31000 yang mengidentifikasi 8 (delapan risiko) serta pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan atas risiko memberikan hasil Cukup Efektif karena perusahaan memiliki pengendalian internal berbasis manual serta berbasis sistem.

Tipe Dokumen: Thesis / Skripsi / Tugas Akhir (Lainnya)
Subjek: 300 – Ilmu Sosial > 330 Ekonomi > 330 Ekonomi
300 – Ilmu Sosial > 330 Ekonomi > 332 Ekonomi keuangan
Bidang, Unit, atau Jurusan Yang Ditujukan: Akuntansi > Akuntansi D4
User ID Pengunggah: Muhammad Royyan Rijaya
Date Deposited: 15 Jul 2026 03:38
Last Modified: 15 Jul 2026 03:38
URI: https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/38296

Actions (login required)

View Item
View Item